Producimos información que mide la capacidad económica de su organización.
BALANCE GENERAL Y OTROS ESTADOS CON RESPONSABILIDAD Y PROFESIONALISMO.!!!!


Elaboramos información para evaluar resultados de sus actividades económicas.
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS ESTADOS CON RESPONSABILIDAD Y PROFESIONALISMO.!!!!


Dotamos confianza a la información económica de sus actividades operativas.
AUDITAMOS ESTADOS FINANCIEROS CON INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL!!!!


Complementamos sus capacidades operativas con conocimientos especializados.
ASESORAMOS EN OPERACIONES TRIBUTARIAS, LABORALES Y OTROS.!!!
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ASESORÍA TRIBUTARIA
    Como firma de Contadores y Auditores comprendemos que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el cumplimiento de los roles del estado nacional está en función de impuestos gravados sobre, bienes económicos, operaciones económicos y resultado de operaciones de esos bienes económicos.

    En línea de lo anterior, la tenencia y operación de bienes económicos por organizaciones, necesitan análisis y determinación del tratamiento tributario, para cumplimiento en tiempo y forma, de obligaciones tributarias a los que se encuentran alcanzados.

    Las multas y accesorios tributarios, significativas, inquisitivas y de relación desproporcionada con la capacidad económica de muchos contribuyentes, al que son objeto el incumplimiento en tiempo y forma de obligaciones tributarias, empuja a las organizaciones, requerir la asistencia de especialistas en impuestos (Asesor Tributario) para, el análisis y determinación del tratamiento tributario de la tenencia y operaciones de bienes económicos, evitar el pago de multas y accesorios muchas veces desproporcionales, pago únicamente impuestos legalmente gravados y maximización de resultados después de impuestos.

    Las organizaciones que, en el curso de sus actividades económicas desarrollan operaciones extraordinarias o emprenden proyectos distintos al que viene desarrollando, necesitan si o si un análisis y determinación especializada del tratamiento tributario, para cumplimiento en tiempo y forma de obligaciones tributarias, pago único de los impuestos gravados y evitar pago de multas y accesorios de ley.

    ¿QUE ES ASESORÍA TRIBUTARIA?

    Servicio profesional que busca complementar operaciones específicas de organizaciones con y sin fines de lucro con conocimientos tributarios especializados, para que las operaciones por el que la organización existe sean realizadas con toda las expectativas económicas de su planificación, mediante los canales que requieran los asuntos tributarios de las organizaciones. Servicio que nuestra firma viene desarrollando y ofertando a las distintas organizaciones del medio.

    Este servicio lo prestamos de las siguientes formas:

    1. ASESORÍA TRIBUTARIA PERMANENTE.

    El servicio consiste en brindar información aclarativa a consultas que la administración contable y/o tributaria de nuestros clientes nos hicieran, respecto los impuestos aplicables a la actividad comercial que desarrolla, por el carácter de permanente este servicio no requiere un análisis especial o formal, lo desarrollamos vía teléfono o correos electrónicos; el desarrollo del servicio expuesto contribuirá en lo siguiente:

    a) El cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones tributarias vigentes.

    b) Brindar información respecto los efectos tributarios que genera sus operaciones en desarrollo y/o en planificación.

    c) Asistir al personal de la empresa con información tributaria actualizada.

    2. ASESORÍA TRIBUTARIA EN TEMAS O ASUNTOS ESPECÍFICOS.

    Ofrecemos asesoría tributaria especializada, en asuntos o temas de carácter específico que exigen de nuestra parte un análisis tributario formal, sobre ciertas operaciones financieras y administrativas que el cliente desarrolla o planea desarrollar. La realización del servicio contribuirá en brindar información respecto:

    a) Los efectos tributarios que origina el desarrollo de las operaciones expuestas.

    b) Posibles riesgos expresados en observaciones por parte de la administración tributaria sobre las operaciones expuestas.

    c) Alternativas tributarias diversas que brinda las operaciones realizadas.


    3. LIQUIDACIÓN MENSUAL DE IMPUESTOS

    Ofrecemos el servicio de liquidación mensual de impuestos, mediante el cual nos hacemos responsables de las siguientes operaciones:

    a) Obtención de información relativa al hecho generador de los impuestos mensuales, de los cuales el cliente es el sujeto pasivo.

    b) Revisión de documentación relativa a los impuestos mensuales, como ser facturas, pólizas de importación, factura de exportación, etc.

    c) Determinación del impuesto mensual a pagar en base a la documentación de respaldo proporcionado por el cliente.

    d) Elaboración de declaraciones juradas, en base al impuesto determinado.

    e) Envío de la declaración jurada por el medio pertinente a la Administración Tributaria.

    f) Elaboración de Libro de Compras y Ventas IVA y envió por el medio correspondiente a la Administración Tributaria.

    4. REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS.

    Ofrecemos el servicio de revisión de liquidación de impuestos efectuada por unidad correspondiente, con el objeto de verificar el cumplimiento en tiempo y forma de la normativa tributaria vigente y evitar contingencias tributarias referidas a la liquidación. El desarrollo del servicio consistirá en la realización de las siguientes operaciones:

    a) Revisión, de adecuada aplicación de la normativa tributaria en la determinación de los impuestos correspondientes, IVA, IT, IUE-BE y IUE.

    b) Revisión de la documentación de respaldo del impuesto determinado, en base a la normativa tributaria correspondiente.

    c) Revisión de aspectos formales de las declaraciones juradas elaboradas.

    d) Revisión de aspectos formales en base a una muestra representativa elegida al azar de facturas o documentos equivalentes de compras.

    e) Revisión de aspectos formales en base a una muestra representativa elegida al azar de facturas o documentos equivalentes de ventas.

    f) Revisar que los impuestos declarados concilien con registros contables.

    g) Revisión de anexos tributarios (Información Tributaria Complementaria).

    5. ELABORACIÓN DE ANEXOS TRIBUTARIOS.

    Ofrecemos el servicio de elaboración de sus anexos tributarios (Información Tributaria Complementaria), incluye la defensa o aclaración informativa ante sus auditores externos si corresponde, la elaboración será en consideración estricta de la RND N° 10-0001-02 del 09 de enero de 2002, con el objeto de evitar contingencias tributarias, relativas a formalidades establecidas en la elaboración.

    6. PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA - TAX PLANING

    El servicio de planificación tributaria de la firma, tiene como objeto maximizar la ganancia después de impuestos, adoptando formas de organización o de operación financiera y administrativa que permitan disminuir la carga impositiva sin afectar leyes tributarias vigentes.

    Mediante el servicio propuesto plantearemos a nuestros clientes una serie de alternativas de organización o de operación, al momento de desarrollar las actividades en curso o en planes de desarrollo, basadas en la interpretación apropiada de las leyes tributarias referidas, con el objeto de permitirle al cliente el diseño e implantación de estrategias tributarias orientadas a disminuir la carga fiscal.

    7. CAPACITACIÓN TRIBUTARIA.

    Ofrecemos desarrollar programas de capacitación tributaria, direccionados a la generación de conocimientos técnicos y habilidades prácticas de los participantes, mediante la aplicación de técnicas didácticas que integran el conocimiento teórico de la normativa tributaria y su aplicación técnica en el ejercicio laboral. Los talleres son ajustados a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes; entre algunos de nuestros programas de capacitación podemos ofertar:

    a) Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado RC-IVA, orientada al personal dependiente del cliente, con el objeto de socializar aspectos tributarios del impuesto RC-IVA como ser: Que grava?, a quienes alcanza?, cual la base de cálculo?, cuales son las sanciones últimas para quienes no declaran correctamente su formulario o adjuntan facturas compradas?, cual el procedimiento de declaración de sus facturas?. Esto ayudara a que el personal dependiente conozca que facturas debe declarar en su formulario y sobre todo conocer los riesgos que implican declarar facturas no correspondientes en su F-110.

    b) La aplicación, sus efectos, liquidación de los impuestos como ser el IVA, IT e IUE respectivamente, en operaciones extraordinarias que planea realizar el cliente.

    c) Asimismo aquellos aspectos tributarios que el cliente solicite nuestro servicio de capacitación.


Autor: CPA. Oscar Inca Pacara
Fuente: Elaboración propia
6 de Diciemb de 2020


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